Åbn vinduet Købsreturvareordre.
Opretter en købsreturvareordre og styrer de relaterede processer.
Du har typisk brug for at oprette en købsreturvareordre, når du skal returnere vare som led i en kompensationsaftale med en leverandør. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis varen ikke har den forventede kvalitet, eller det er en forkert vare.
Der er en række måder at modtage kompensation på fra en leverandør, og du kan iværksætte samtlige fra vinduet Købsreturvareordre. Klik på linket Relaterede emner herunder for at se de relevante procedurer:
Tip |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |
Se også
Sådan udlignes bogførte kreditorposter
Sådan gør du: Tildele præcis kostprisudligning i Køb
Sådan oprettes rettelseskøbsfakturaer
Sådan oprettes udskiftningskøbsordrer
Om håndtering af returvarer
Sådan tildeles serienumre og lotnumre under udgående transaktioner
Sådan samles returvareleverancer
Sådan anmodes der om godkendelse af dokumenter
Sådan gør du: Behandle købsreturvarer
Sådan oprettes købsreturvareordrer
Sådan gør du: Tildele præcis kostprisudligning i Køb
Sådan oprettes rettelseskøbsfakturaer
Sådan oprettes udskiftningskøbsordrer
Om håndtering af returvarer
Sådan tildeles serienumre og lotnumre under udgående transaktioner
Sådan samles returvareleverancer
Sådan anmodes der om godkendelse af dokumenter
Sådan gør du: Behandle købsreturvarer
Sådan oprettes købsreturvareordrer