Åbn vinduet Købsordre.
Angiver alle de relevante oplysninger til at oprette købsordrer.
Du kan bruge oversigtspanelerne til at angive stamoplysninger om leverandør, faktureringsleverandør, levering og valuta. De fleste kreditoroplysninger kopieres fra kreditorkortet, når du indtaster kreditornummeret på købsordren. Du bruger linjerne til at indtaste oplysninger om de varer, som skal købes.
Når du har udfyldt købsordren, kan du bogføre den, og du kan udføre et antal funktioner i relation til produktionsenheden eller lagerstedet.
Tip |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |
Se også
Sådan oprettes direkte leveringer
Sådan angives varegebyrer på det originale købsdokument
Sådan anmodes der om godkendelse af dokumenter
Sådan bogføres købsordrer
Sådan konverteres rammekøbsordrer til købsordrer
Sådan tildeles serienumre og lotnumre under indgående transaktioner
Sådan massebogføres købsordrer, fakturaer og kreditnotaer vha. en kørsel
Sådan gør du: Køre Hovedplan og MPS
Sådan bogføres delleverancer
Behandl købsordrer
Sådan oprettes specialordrer
Sådan oprettes købsordrer manuelt
Kreditoradresser
Sådan oprettes forudbetalingsfakturarer
Sådan bogføres købsfakturaer
Sådan bogføres delvise købsfakturaer
Købslinje
Sådan angives varegebyrer på det originale købsdokument
Sådan anmodes der om godkendelse af dokumenter
Sådan bogføres købsordrer
Sådan konverteres rammekøbsordrer til købsordrer
Sådan tildeles serienumre og lotnumre under indgående transaktioner
Sådan massebogføres købsordrer, fakturaer og kreditnotaer vha. en kørsel
Sådan gør du: Køre Hovedplan og MPS
Sådan bogføres delleverancer
Behandl købsordrer
Sådan oprettes specialordrer
Sådan oprettes købsordrer manuelt
Kreditoradresser
Sådan oprettes forudbetalingsfakturarer
Sådan bogføres købsfakturaer
Sådan bogføres delvise købsfakturaer
Reference
KøbshovedKøbslinje