Åbn vinduet Købskreditnota.
Angiver alle de relevante oplysninger, når du opretter købskreditnotaer.
Du kan bruge de fire oversigtspaneler til at angive stamoplysninger om leverandør, faktureringsleverandør, levering og valuta. De fleste kreditoroplysninger kopieres fra kreditorkortet, når du indtaster kreditornummeret på købskreditnotaen. Du bruger linjerne til at indtaste oplysninger om varerne.
Når du er færdig med at udfylde købskreditnotaen, kan du bogføre den.
Tip |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |
Se også
Sådan angives varegebyrer på det originale købsdokument
Sådan gør du: Håndtere varesporingslinjer med funktionen Hent linjer
Sådan oprettes købskreditnotaer
Sådan gør du: Genberegne linjer ved kopiering af bilag
Sådan rettes købsfakturaer vha. købskreditnotaer
Sådan udlignes bogførte kreditorposter
Sådan bruges permanente faktureringsadresser til kreditorer
Sådan gør du: Oprette og bogføre købsnedslag
Sådan tildeles serienumre og lotnumre under indgående transaktioner
Sådan bogføres købskreditnotaer
Sådan anmodes der om godkendelse af dokumenter
Sådan reserveres varer til køb
Sådan bogføres anskaffelser som kreditposter fra bogførte kreditnotaer
Købshoved
Sådan gør du: Håndtere varesporingslinjer med funktionen Hent linjer
Sådan oprettes købskreditnotaer
Sådan gør du: Genberegne linjer ved kopiering af bilag
Sådan rettes købsfakturaer vha. købskreditnotaer
Sådan udlignes bogførte kreditorposter
Sådan bruges permanente faktureringsadresser til kreditorer
Sådan gør du: Oprette og bogføre købsnedslag
Sådan tildeles serienumre og lotnumre under indgående transaktioner
Sådan bogføres købskreditnotaer
Sådan anmodes der om godkendelse af dokumenter
Sådan reserveres varer til køb
Sådan bogføres anskaffelser som kreditposter fra bogførte kreditnotaer
Reference
KøbslinjeKøbshoved