Hvis du har aftalt en kontantrabat med debitoren, kan de indbetalte beløb være mindre end fakturabeløbene, hvis betalingen finder sted inden den aftalte rabatdato. Du kan finde flere oplysninger i Rabatpct.

I dette emne beskrives fire forskellige procedurer til bogføring af fratrukne betalinger i vinduet Betalingsregistrering.

Sådan behandler du et betalingsbeløb, der er lig med det fratrukne beløb, og hvor betalingsdatoen ligger før rabatdatoen

  1. I feltet Søg skal du indtaste Betalingsregistrering og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv betalingsbeløbet i feltet Beløb modtaget. Beløbet er lig med beløbet i feltet Rest. bel. efter rabat.

    Afkrydsningsfeltet Betaling foretaget markeres automatisk, og feltet Dato for modtaget udfyldes med arbejdsdatoen.

  3. I feltet Dato for modtaget kan du indtaste betalingsdatoen. Datoen er inden datoen i feltet Kont.rabatdato.

  4. Kontrollér, at feltet Restbeløb indeholder et nul (0).

  5. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Bogfør betalinger for at bogføre hele betalingen til finans, bank og debitorkonti.

    Det relaterede bilag er lukket.

Sådan behandler du et betalingsbeløb, der er lig med det fratrukne beløb, men hvor betalingsdatoen ligger efter rabatdatoen

  1. I feltet Søg skal du indtaste Betalingsregistrering og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv betalingsbeløbet i feltet Beløb modtaget. Beløbet er lig med beløbet i feltet Rest. bel. efter rabat.

    Afkrydsningsfeltet Betaling foretaget markeres automatisk, og feltet Dato for modtaget udfyldes med arbejdsdatoen.

  3. I feltet Dato for modtaget kan du indtaste en betalingsdato, som ligger efter datoen i feltet Kont.rabatdato. Datofelter ændres til rød skrift, og en fejlmeddelelse vises nederst i vinduet.

    Tip
    Hvis du vil gøre en undtagelse og tildele rabatten, selvom betalingen falder for sent, skal du følge disse trin:

    1. På fanen Naviger i gruppen Relaterede oplysninger vælges Detaljer.
    2. I vinduet Oplysninger om betalingsregistrering i feltet Kont.rabatdato under oversigtspanelet Kontantrabat skal du indtaste en dato, der ligger efter datoen i feltet Dato for modtaget i vinduet Betalingsregistrering.
      Fejlmeddelelsen og den røde skrift forsvinder, og du kan fortsætte med at behandle den fratrukne betaling.

  4. Kontrollér, at feltet Restbeløb indeholder restbeløbet for at betale det fuld fakturabeløb.

  5. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Bogfør betalinger for at bogføre den delvise betaling til finans, bank og debitorkonti.

    Det relaterede bilag forbliver åbent.

Sådan behandler du en betaling, der er lavere end det resterende fratrukne beløb

  1. I feltet Søg skal du indtaste Betalingsregistrering og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv betalingsbeløbet i feltet Beløb modtaget. Beløbet er lavere end beløbet i feltet Rest. bel. efter rabat.

    Afkrydsningsfeltet Betaling foretaget markeres automatisk, og feltet Dato for modtaget udfyldes med arbejdsdatoen.

  3. I feltet Dato for modtaget kan du indtaste betalingsdatoen. Datoen er inden datoen i feltet Kont.rabatdato.

  4. Kontrollér, at feltet Restbeløb indeholder restbeløbet for at betale det fratrukne beløb.

  5. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Bogfør betalinger for at bogføre den delvise betaling til finans, bank og debitorkonti.

    Det relaterede bilag forbliver åbent.

Sådan behandler du en betaling, der er højere end det resterende fratrukne beløb

  1. I feltet Søg skal du indtaste Betalingsregistrering og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv betalingsbeløbet i feltet Beløb modtaget. Beløbet er højere end beløbet i feltet Rest. bel. efter rabat.

    Afkrydsningsfeltet Betaling foretaget markeres automatisk, og feltet Dato for modtaget udfyldes med arbejdsdatoen.

  3. I feltet Dato for modtaget kan du indtaste betalingsdatoen. Datoen er inden datoen i feltet Kont.rabatdato.

  4. Kontrollér, at feltet Restbeløb indeholder et nul (0).

  5. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Bogfør betalinger for at bogføre hele betalingen til finans, bank og debitorkonti.

    Det relaterede bilag er lukket, og debitoren krediteres det overskydende betalingsbeløb.

Tip

Se også