Angiver nummeret på den kreditor, der skal fakturere varerne på købslinjen.
Kreditornummeret kopieres automatisk fra feltet Faktureringsleverandørnr. i købshovedet.
Tip |
---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |