Åbn vinduet Salgskreditnota.
Angiver alle de relevante oplysninger, når du opretter en salgskreditnota.
I de fire oversigtspaneler kan du angive generelle oplysninger om kunden og den kunde, der skal faktureres til, f.eks. navn, adresse, bilagsnummer og oplysninger om levering og valuta. De fleste oplysninger om debitoren kopieres fra debitorkortet, når du angiver debitornummeret på salgskreditnotaen. Du angiver oplysninger på linjerne om de varer, der skal sælges.
Når du har udfyldt salgsordren, kan du bogføre den.
Tip |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |
Se også
Sådan gør du: Håndtere varesporingslinjer med funktionen Hent linjer
Fremgangsmåde: Bruge ressourcepriser i salgstransaktioner
Sådan udlignes bogførte debitorposter
Sådan rettes salgsfakturaer med kreditnotaer
Sådan tildeles serienumre og lotnumre under udgående transaktioner
Sådan oprettes salgskreditnotaer
Sådan anmodes der om godkendelse af dokumenter
Salgslinje
Fremgangsmåde: Bruge ressourcepriser i salgstransaktioner
Sådan udlignes bogførte debitorposter
Sådan rettes salgsfakturaer med kreditnotaer
Sådan tildeles serienumre og lotnumre under udgående transaktioner
Sådan oprettes salgskreditnotaer
Sådan anmodes der om godkendelse af dokumenter
Reference
SalgshovedSalgslinje