Åbn vinduet Salgsfaktura.
Angiver alle de relevante oplysninger til at oprette en salgsfaktura.
I de fire oversigtspaneler kan du angive generelle oplysninger om kunden og den kunde, der skal faktureres til, f.eks. navn, adresse, bilagsnummer og oplysninger om levering og valuta. De fleste oplysninger om debitoren kopieres fra debitorkortet, når du angiver debitornummeret på salgsfakturaen. Du angiver oplysninger på linjerne om de varer, der skal faktureres.
Når du har udfyldt salgsordren, kan du bogføre den.
Tip |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |
Se også
Sådan angives varegebyrer i salgsdokumenter
Sådan gør du: Håndtere varesporingslinjer med funktionen Hent linjer
Fremgangsmåde: Bruge ressourcepriser i salgstransaktioner
Sådan slår du salgslinjerabatter op
Debitoradresse
Sådan rettes salgsfakturaer med kreditnotaer
Salgsfakturarabatter og servicegebyrer
Sådan bruges årsagskoder på salgs- og købsdokumenter
Sådan hentes salgspriser
Sådan tildeles serienumre og lotnumre under udgående transaktioner
Sådan oprettes salgsfakturaer
Sådan anmodes der om godkendelse af dokumenter
Salgslinje
Sådan gør du: Håndtere varesporingslinjer med funktionen Hent linjer
Fremgangsmåde: Bruge ressourcepriser i salgstransaktioner
Sådan slår du salgslinjerabatter op
Debitoradresse
Sådan rettes salgsfakturaer med kreditnotaer
Salgsfakturarabatter og servicegebyrer
Sådan bruges årsagskoder på salgs- og købsdokumenter
Sådan hentes salgspriser
Sådan tildeles serienumre og lotnumre under udgående transaktioner
Sådan oprettes salgsfakturaer
Sådan anmodes der om godkendelse af dokumenter
Reference
SalgshovedSalgslinje