Når du bruger fakturarabatter, bestemmer fakturabeløbet størrelsen af rabatten.
Du kan definere betingelserne for fakturarabat i fremmed valuta i forbindelse med udenlandske kreditorer.
Sådan faktureres køb med fakturarabat i fremmed valuta
I feltet Søg skal du angive Leverandører og derefter vælge det relaterede link.
Vælg en udenlandsk kreditor i vinduet Kreditorer. Under fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Rediger.
Indtast en kode i feltet Fakturarabatkode i oversigtspanelet Fakturering.
Vælg Købsfaktura for at oprette en ny købsordre i gruppen Ny under fanen Startside. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes købsfakturaer.
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Beregn fakturarabat i vinduet Købsopsætning, beregnes rabatten automatisk, når du bogfører.
Vælg Beregn fakturarabat, og vælg derefter Ja i gruppen Funktioner i oversigtspanelet Handlinger.
Hvis du ønsker at få vist den samlede fakturarabat, skal du vælge Statistik i gruppen Faktura under fanen Naviger.
Klik i feltet Bogføringsdato, angiv en dato, og bogfør fakturaen.
Tip |
---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |