Angiver nummeret på den sagsopgave, der svarer til købsdokumentet (faktura eller kreditnota). Du skal angive et sagsnummer i feltet Sagsnr., før du kan angive et sagsopgavenummer i dette felt.
Advarsel! |
---|
Planlægningssystemet vil altid forsøge at konsolidere forsyninger, f.eks ved at forøge eksisterende købsordrelinjer, så de medtager en ny efterspørgsel efter den samme vare og kreditor.
Hvis en købsordrelinje med en værdi i feltet Sagsnr. øges af planlægningssystemet, bogføres det kombinerede købsantal som forbrugt, hvilket medfører forkert kostprisberegning i forbindelse med sager. Du bør derfor være ekstra opmærksom ved bogføring af købsordrelinjer, der indeholder et sagsnummer. Du kan også forhindre problemet på følgende måder:
|
Tip |
---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |